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黑龙江省作家协会2015年预算信息公开
第一部分 黑龙江省作家协会部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行党的文艺方针政策,落实省委提出的“建设边疆文化大省”的要求,组织和扶持全省作家学习,不断提高全省文学创作水平。
2.是组织作家深入生活、采风活动,创作出改革开放现实生活的优秀作品。
3.发展壮大全省作家队伍,创作出文学艺术精品。
4.负责对全省文学新人的培养、扶植。
5.完成省委交办的省文学创意中心和动漫及游戏网络创意中心工作任务。
6.制定全省文学创作规划,完成省委提出的出文学精品、获文学大奖的任务。
7.负责全省会员的发展和管理工作,与国内外作家进行文学交流。
二、机构设置情况
根据上述职责,黑龙江省作家协会内设3个机构,分别为:办公室、组织联络处、创作研究室。
第二部分 省作协2015年省本级部门预算表
附表1
|
公共预算收支总表 |
||||
|
部门:省作家协会 |
|
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
441.65 |
一、一般公共服务 |
234.85 |
|
|
二、财政专户资金 |
0 |
二、外交 |
0 |
|
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防 |
0 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
0 |
四、公共安全 |
0 |
|
|
五、其他收入 |
0 |
五、教育 |
0 |
|
|
|
|
六、科学技术 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
117.69 |
|
|
|
|
九、医疗卫生 |
34.7 |
|
|
|
|
十、节能环保 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水事务 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土资源气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
54.41 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
0 |
|
|
|
|
二十二、国债还本付息支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
441.65 |
支 出 总 计 |
441.65 |
|
|
附表2: |
|
|
|
一般公共预算功能分类支出表 |
||
|
部门:省作家协会 |
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
** |
** |
1 |
|
|
合计 |
441.65 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
234.85 |
|
20129 |
群众团体事务 |
234.85 |
|
2012901 |
行政运行(群众团体事务) |
178.80 |
|
2012902 |
一般行政管理事务(群众团体事务) |
56.05 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.69 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
117.69 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
117.69 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.70 |
|
21005 |
医疗保障 |
34.70 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25.67 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
9.03 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.41 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.41 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.47 |
|
2210202 |
提租补贴 |
29.01 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.93 |
|
附表3: |
|
|
|
|
一般公共预算经济分类支出表 |
|||
|
部门:省作家协会 |
|
单位:万元 |
|
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
|
** |
** |
1 |
|
|
工资福利支出 |
基本工资 |
34.71 |
|
|
|
津贴补贴 |
62.84 |
|
|
|
年终一次性奖金 |
9.27 |
|
|
|
公务员奖励 |
0.12 |
|
|
|
基本养老保险 |
0.00 |
|
|
|
基本医疗保险 |
25.67 |
|
|
|
公务员医疗补助 |
9.03 |
|
|
|
工伤保险 |
0.00 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.60 |
|
|
按定额管理的商品服务支出 |
办公费 |
3.47 |
|
|
|
手续费 |
0.03 |
|
|
|
办公水费 |
0.21 |
|
|
|
办公电费 |
1.89 |
|
|
|
电梯电费 |
0.00 |
|
|
|
邮寄费 |
0.17 |
|
|
|
电话通讯费 |
2.15 |
|
|
|
办公用房取暖费 |
2.47 |
|
|
|
专用房屋取暖费 |
0.00 |
|
|
|
物业管理费 |
0.85 |
|
|
|
差旅费 |
14.01 |
|
|
|
一般维修费 |
0.41 |
|
|
|
专用房屋维修费 |
0.00 |
|
|
|
电梯维修费 |
0.00 |
|
|
|
培训费 |
1.60 |
|
|
|
工会经费 |
2.13 |
|
|
|
福利费 |
0.10 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
10.21 |
|
|
|
预留机动经费 |
1.03 |
|
|
|
空编奖励经费 |
2.11 |
|
|
离退休公用支出 |
离休人员特许费 |
0.20 |
|
|
|
离休人员公用经费 |
0.40 |
|
|
|
退休人员公用经费 |
0.64 |
|
|
职工住宅取暖费支出 |
取暖费 |
10.20 |
|
|
职工体检费支出 |
体检费 |
2.64 |
|
|
对个人和家庭补助支出 |
离休费 |
34.72 |
|
|
|
退休费 |
81.73 |
|
|
|
抚恤金 |
14.25 |
|
|
|
丧葬补助费 |
0.40 |
|
|
|
遗属生活补助 |
0.83 |
|
|
|
非编制人员补助 |
0.00 |
|
|
|
住房公积金 |
14.47 |
|
|
|
提租补贴 |
29.01 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.10 |
|
|
|
购房补贴 |
10.93 |
|
|
项目支出 |
———— |
56.05 |
|
|
合计 |
441.65 |
||
|
附表4: |
|
|
||
|
政府性基金预算功能分类支出表 |
||||
|
部门:省作家协会 |
|
单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
||
|
** |
** |
1 |
||
|
|
|
|
||
|
附表5: |
|
|
|
政府性基金预算经济分类支出表 |
||
|
部门:省作家协会 |
|
单位:万元 |
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
** |
** |
1 |
|
工资福利支出 |
基本工资 |
|
|
|
津贴补贴 |
|
|
|
年终一次性奖金 |
|
|
|
基本养老保险 |
|
|
|
基本医疗保险 |
|
|
|
公务员医疗补助 |
|
|
|
工伤保险 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
按定额管理的商品服务支出 |
办公费 |
|
|
|
手续费 |
|
|
|
办公水费 |
|
|
|
办公电费 |
|
|
|
电梯电费 |
|
|
|
邮寄费 |
|
|
|
电话通讯费 |
|
|
|
办公用房取暖费 |
|
|
|
专用房屋取暖费 |
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
一般维修费 |
|
|
|
专用房屋维修费 |
|
|
|
电梯维修费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
福利费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
预留机动经费 |
|
|
|
空编奖励经费 |
|
|
离退休公用支出 |
离休人员特许费 |
|
|
|
离休人员公用经费 |
|
|
|
退休人员公用经费 |
|
|
职工住宅取暖费支出 |
取暖费 |
|
|
职工体检费支出 |
体检费 |
|
|
对个人和家庭补助支出 |
离休费 |
|
|
|
退休费 |
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
丧葬补助费 |
|
|
|
遗属生活补助 |
|
|
|
住房公积金 |
|
|
|
提租补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
项目支出 |
———— |
|
|
合计 |
|
|
|
附表6: |
|
|
||
|
“三公”一般公共预算支出表 |
||||
|
部门名称:省作家协会 |
|
单位:万元 |
||
|
|
预算安排数 |
备 注 |
||
|
合 计 |
10.21 |
|
||
|
因公出国(境)经费 |
0.00 |
|
||
|
公务接待费 |
0.00 |
|
||
|
公务用车购置及运行维护费 |
10.21 |
|
||
|
其中:公务用车运行维护费 |
10.21 |
|
||
|
公务用车购置 |
0.00 |
|
||
注:本表数据来源为省财政厅批复的2015年部门预算。
第三部分 省作协2015年部门预算安排情况说明
一、关于公共预算收支总表的说明
省作协2015年公共财政预算总收入401.54万元,全部为财政拨款收入。
省作协2015年公共财政预算总支出441.65万元,其中:一般公共服务支出234.85万元,比上年增加17.38万元,主要由于业务活动费比去年增加30万元,加大了作协业务活动投入力度;社会保障和就业支出117.69万元,比上年增加18.49万元,全部为提高的离退人员离退休费;医疗卫生支出34.7万元,比上年减少0.52万元,主要为减少人员而减少医疗费;住房保障支出54.41万元,比上年增加4.76万元,主要是老职工货币化补贴金额每人不同导致。
二、关于公共预算财政拨款支出表的说明
(一)一般公共服务支出234.85万元,其中:群团事务行政运行178.8万元,比上年减少12.62万元,主要由于缩减三公经费;一般行政管理事务56.05万元,比上年增加30万元,主要由于加大了作协业务活动投入力度;(二)社会保障和就业支出117.69万元,全部为未归口管理的行政事业单位离退休费,比上年增加18.49万元,全部为提高的离退人员离退休费(三)医疗卫生支出34.7万元,其中:行政单位医疗25.67万元,公务员医疗补助9.03万元,基本与上年持平。(四)住房保障支出54.41万元,其中:住房公积金14.47万元,比上年略有减少,主要由于减少人员而减少公积金;提租补贴29.01万元,比上年增加1.25万元,主要由于提租补贴基数上涨;购房补贴10.93万元,比上年增加4.56万元,主要由于老职工货币化补贴增加,金额每人不同导致。
三、关于政府性基金预算支出表的说明
省作协2015年部门预算中无政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。
四、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明
省作协2015年“三公”经费财政拨款10.21万元,占年度部门预算财政拨款支出的2.31%,由于缩减“三公”经费支出,今年比上年预算减少了7.43万元。其中,因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行维护费10.21万元。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对省作协2015年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
六、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
七、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
八、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


